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一起草 www.17c.com股份2013年財務審計報告


更新時間:2014-03-20    作者:一起草 www.17c.com(guāng)    瀏(liú)覽次數:    分享到:

審計工作(zuò)涉及實施(shī)審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計(jì)證據。選擇的審計程序取決於注冊會計師的判斷(duàn),包(bāo)括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯(cuò)報風險的評(píng)估。在進(jìn)行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編製(zhì)和公允列報相關的內部控製,以設計恰當的審計程序,審計工作還包(bāo)括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的(de)合理性,以及評價財務報表(biǎo)的總體列報。
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